Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0070 internet vežiak na 3/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 06.03.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0107 internet vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0149 internet vežiak (5/2024) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0004 materiál na údržbu - plot Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 57,79 € 05.01.2024 01.02.2024 Faktúra
OBJ/013/24 Materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 527,08 € 05.02.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0031 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 527,08 € 06.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0115 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 57,86 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
OBJ/046/24 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 57,86 € 04.04.2024 13.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/026/24 Dezinsekcia priestorov ŠI Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 595,20 € 27.02.2024 06.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0062 dezinsekcia internátu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 595,20 € 29.02.2024 08.03.2024 Faktúra
OBJ/037/24 Opakovaná dezinsekcia priestorov ŠI Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 297,60 € 13.03.2024 21.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0091 Opakovaná dezinsekcia priestorov ŠI Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 297,60 € 18.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0036 strava zamestnancov za 1/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 247,00 € 06.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0058 strava pre zamestnancov za 02/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 024,40 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB/24/0110 obedy pre zamestnancov za 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 297,40 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0148 obedy pre zamestnancov za 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 490,60 € 02.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB/24/0080 vitizky 100ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TOPART 96, spol. s r.o. 31727468 15,00 € 11.03.2024 15.03.2024 Faktúra
OBJ/030/24 Vizitky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TOPART 96, spol. s r.o. 31727468 15,00 € 06.03.2024 16.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/001/24 Dierovaný plech pozinkovaný Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PERFORA spol. s r.o. 34136576 560,76 € 05.01.2024 23.01.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0013 mat.na údržbu - plech pozinkovaný Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PERFORA spol. s r.o. 34136576 467,30 € 16.01.2024 02.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »