DFB/24/0070 |
internet vežiak na 3/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0107 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0149 |
internet vežiak (5/2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0004 |
materiál na údržbu - plot |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
57,79 € |
05.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/013/24 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
527,08 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0031 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
527,08 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0115 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
57,86 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/046/24 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
57,86 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
OBJ/026/24 |
Dezinsekcia priestorov ŠI |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
595,20 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0062 |
dezinsekcia internátu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
595,20 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/037/24 |
Opakovaná dezinsekcia priestorov ŠI |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
297,60 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0091 |
Opakovaná dezinsekcia priestorov ŠI |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
297,60 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
strava zamestnancov za 1/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 247,00 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
strava pre zamestnancov za 02/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 024,40 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0110 |
obedy pre zamestnancov za 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 297,40 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0148 |
obedy pre zamestnancov za 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 490,60 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0080 |
vitizky 100ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
15,00 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/030/24 |
Vizitky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
15,00 € |
06.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
OBJ/001/24 |
Dierovaný plech pozinkovaný |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PERFORA spol. s r.o. |
34136576 |
|
560,76 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0013 |
mat.na údržbu - plech pozinkovaný |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PERFORA spol. s r.o. |
34136576 |
|
467,30 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |