Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0095 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 1 095,60 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0133 online seminár Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Seminaria, s.r.o. 26426218 89,10 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
OBJ/050/24 online seminár - Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Seminaria, s.r.o. 26426218 89,10 € 12.04.2024 24.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0090 brankárske rukavice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Krimar s.r.o. 28626249 26,90 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
OBJ/039/24 brankárske rukavice na florbal Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Krimar s.r.o. 28626249 26,90 € 15.03.2024 21.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/054/24 Čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Gabriel Danihel 30641241 302,40 € 19.04.2024 01.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0143 čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Gabriel Danihel 30641241 302,40 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0015 obsah osobnej zložky žiaka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ŠEVT a.s. 31331131 293,81 € 17.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/24/0098 Dotazníky DIREKTOR 4/2024-12/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 69,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB/23/0577 servis a údržba výťahu v objekte SOŠ Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 20,00 € 10.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0028 servis a údržba výťahu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 02.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0069 servis a údržba výťahu za 2/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 06.03.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0121 servis a údržba výťahu za 03/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0154 servis a údržba výťahu za 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
OBJ/014/24 Vyrovnávacie lišty Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MPL Trading spol. s.r.o. 31388639 216,00 € 07.02.2024 17.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0049 vyrovnávacie lišty Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MPL Trading spol. s.r.o. 31388639 216,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Faktúra
OBJ/036/24 Materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMOLAK, a.s. 31411851 57,35 € 12.03.2024 29.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0100 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMOLAK, a.s. 31411851 57,35 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
OBJ/060/24 Nákup materiálu na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMOLAK, a.s. 31411851 66,25 € 08.05.2024 21.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0048 EPI Právny systém Prémium - ročný prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 580,51 € 15.02.2024 17.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »