Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/058/24 Materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 38,10 € 06.05.2024 07.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0152 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 176,02 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB/24/0153 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 34,66 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
OBJ/014/24 Vyrovnávacie lišty Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MPL Trading spol. s.r.o. 31388639 216,00 € 07.02.2024 17.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0049 vyrovnávacie lišty Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MPL Trading spol. s.r.o. 31388639 216,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Faktúra
OBJ/006/24 online seminár: Ako na správny školský poriadok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 129,00 € 11.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0057 odborný seminár - Ako na správny šk.poriadok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 154,80 € 22.02.2024 27.02.2024 Faktúra
OBJ/032/24 2x 365-dňová dialničná známka 2024 pre AUS PP676DL a PP179EO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Národná dialničná spoločnosť, a.s. 35919001 120,00 € 11.03.2024 13.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0020 mobilné paušály ( A22367768 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403) + internet 4G Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 152,27 € 19.01.2024 02.02.2024 Faktúra
OBJ/019/24 Mobilný telefón Samsung Galaxy A14 black Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 147,55 € 12.02.2024 17.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0043 mobilný telefón Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 147,55 € 14.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB/24/0055 mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314), parkovné Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 185,08 € 20.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB/24/0093 mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 145,04 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0155 mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314), parkovné Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 196,33 € 07.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0001 výkon zodpovednej osoby za 01/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0027 výkon zodpovednej osoby za 2/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB/24/0063 výkon zodpovednej osoby za 03/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0102 výkon zodpovednej osoby za 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0146 výkon zodpovednej osoby za 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
OBJ/020/24 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 107,91 € 15.02.2024 17.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »