Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/059/24 opravy kuch.liniek na ubytovni SOŠ Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 300,00 € 08.05.2024 14.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFP/24/0006 opravy kuch.liniek na ubytovni SOŠ Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 300,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0109 ubytovanie, raňajky CONECO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) 00211087 843,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
OBJ/009/24 Posteľné prádlo, vankúše Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Pavol Andreánsky 34575723 300,00 € 18.01.2024 24.01.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFP/24/0002 posteľná bielizeň, vankúše Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Pavol Andreánsky 34575723 300,00 € 18.01.2024 02.02.2024 Faktúra
OBJ/007/24 Lyžiarsky kurz 22. - 26.1. 2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ján Alexa - SAP 35117851 4 500,00 € 16.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0022 lyžiarsky kurz 22.-26.1.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ján Alexa - SAP 35117851 4 500,00 € 30.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB/24/0076 poskytovanie právnych služieb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 358,05 € 07.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/24/0007 balíček Zborovňa Komplet na obd. 01/2024-12/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 226,08 € 11.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/24/0039 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 153,68 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
OBJ/015/24 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 153,68 € 08.02.2024 16.02.2024 Objednávka
OBJ/057/24 Kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 113,54 € 03.05.2024 04.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0151 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 113,54 € 03.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0090 brankárske rukavice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Krimar s.r.o. 28626249 26,90 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
OBJ/039/24 brankárske rukavice na florbal Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Krimar s.r.o. 28626249 26,90 € 15.03.2024 21.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0010 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 065,96 € 11.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0096 hygienické potreby Tork Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 219,10 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0156 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 120,61 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB/23/0574 prenájom rohoží 4.12.-31.12.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 76,21 € 04.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0026 prenájom rohoží 1.1.-28.1.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 84,31 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »