Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/041/24 Kuchynská linka 92 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 1 680,00 € 20.03.2024 04.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0094 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 483,60 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0095 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 1 095,60 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0096 hygienické potreby Tork Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 219,10 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0093 mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 145,04 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0092 reklamná kampaň Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PROGNESSA, s.r.o. 51700263 2 098,80 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0091 Opakovaná dezinsekcia priestorov ŠI Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 297,60 € 18.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0090 brankárske rukavice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Krimar s.r.o. 28626249 26,90 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
OBJ/039/24 brankárske rukavice na florbal Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Krimar s.r.o. 28626249 26,90 € 15.03.2024 21.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0085 pracovný odev a obuv Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 97,95 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0086 elekt.energia - stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2,34 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0088 elekt.energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 335,33 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0089 elekt.energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,50 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0087 elekt.energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -12,11 € 14.03.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB/24/0083 vodné, stočné kotolňa 02/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 497,56 € 13.03.2024 16.03.2024 Faktúra
DFB/24/0084 potlač na dresové tričko Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LK REKLAMA, s.r.o. 51262444 140,00 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
OBJ/037/24 Opakovaná dezinsekcia priestorov ŠI Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 297,60 € 13.03.2024 21.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/038/24 Pracovné oblečenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 97,95 € 13.03.2024 21.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0081 diagnostika a servis zariadenia DELL Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 BigON s.r.o. 44121989 135,00 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/24/0082 alkoholtester Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 VLan s.r.o. 46118896 175,00 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »