Faktúra č. DFS/22/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/22/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: Helena Fellegiová - FRÉZIA - kvety k MDŽ
  • Dátum doručenia: 11.03.2022
  • Celková hodnota: 101,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH016/2022
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH016/2022 Kvety - ruže Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Helena Fellegiová - FRÉZIA 33963479 101,50 € 04.03.2022 07.03.2022 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť