Faktúra č. DFP/25/0147

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0147
  • Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 27.11.2025
  • Celková hodnota: 935,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ110/2025
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ110/2025 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 VODOTERM s.r.o. 50115855 935,81 € 24.11.2025 28.11.2025 Objednávka
Tlačiť