Faktúra č. DFP/24/0082

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0082
  • Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 04.06.2024
  • Celková hodnota: 135,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ062/2024
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ062/2024 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 VODOTERM s.r.o. 50115855 135,70 € 24.05.2024 06.06.2024 Objednávka
Tlačiť