Faktúra č. DFP/21/0094

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0094
  • Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak - TAI - originál. toner CF217A
  • Dátum doručenia: 10.09.2021
  • Celková hodnota: 133,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ061/2021
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ061/2021 Tonery do tlačiarni Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 133,01 € 09.09.2021 13.09.2021 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť