Faktúra č. DFP/21/0027

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0027
  • Popis fakturovaného plnenia: František Šiba - VODOTERM - vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 26.03.2021
  • Celková hodnota: 689,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ019/2021
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ019/2021 Vodoinštalačný materiál - vzduchový rozvod k CNC plazme Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 689,49 € 24.03.2021 29.03.2021 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť