Faktúra č. DFP/20/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: František Šiba - VODOTERM - vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 19.11.2020
  • Celková hodnota: 29,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ062/2020
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ062/2020 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 29,46 € 12.11.2020 20.11.2020 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť