Faktúra č. DFP/20/0093

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0093
  • Popis fakturovaného plnenia: František Šiba - Vodoterm, vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 30.09.2020
  • Celková hodnota: 54,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ051/2020
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ051/2020 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 54,54 € 22.09.2020 02.10.2020 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť