Faktúra č. DFP/20/0069
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Agro Ostrov, s.r.o.
- IČO: 36573906
- Adresa: Ostrov 56, 072 55 Ostrov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0069
- Popis fakturovaného plnenia: Agro Ostrov-materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 08.07.2020
- Celková hodnota: 22,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ040/2020
- Dátum zverejnenia: 17.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHČ040/2020 | Stavebný materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Agro Ostrov, s.r.o. | 36573906 | 22,20 € | 23.06.2020 | 09.07.2020 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |