Faktúra č. DFP/20/0058

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0058
  • Popis fakturovaného plnenia: Agro Ostrov-materiál
  • Dátum doručenia: 25.06.2020
  • Celková hodnota: 75,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ033/2020
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ033/2020 Stavebný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Agro Ostrov, s.r.o. 36573906 75,73 € 08.06.2020 27.06.2020 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť