Faktúra č. DFP/20/0024

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0024
  • Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS-materiál
  • Dátum doručenia: 04.03.2020
  • Celková hodnota: 365,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ018/2020
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ018/2020 Zváračský materiál pre zv.školu Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 AMAGAS s.r.o. 50656155 365,38 € 26.02.2020 06.03.2020 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť