Faktúra č. DFP/19/0129

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0129
  • Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS-materiál
  • Dátum doručenia: 04.12.2019
  • Celková hodnota: 140,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ071/2019
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ071/2019 Zváračský materiál pre zv.školu Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 AMAGAS s.r.o. 50656155 140,64 € 26.11.2019 05.12.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť