Faktúra č. DFP/19/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0099
  • Popis fakturovaného plnenia: Linde Gas-materiál, nájomné
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 169,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ052/2019
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ052/2019 Technické plyny výmena, nájom fliaš Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Linde Gas s. r. o. 31373861 169,67 € 26.09.2019 03.10.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť