Faktúra č. DFP/19/0090

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0090
  • Popis fakturovaného plnenia: Linde Gas-materiál, nájomné
  • Dátum doručenia: 28.08.2019
  • Celková hodnota: 185,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ049/2019
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ049/2019 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Linde Gas s. r. o. 31373861 185,34 € 23.08.2019 29.08.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť