Faktúra č. DFP/19/0059

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0059
  • Popis fakturovaného plnenia: Linde Gas-materiál, nájomné
  • Dátum doručenia: 17.05.2019
  • Celková hodnota: 154,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ035/2019
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ035/2019 Technické plyny výmena/nájom Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Linde Gas s. r. o. 31373861 154,37 € 13.05.2019 21.05.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
VHČ035/2019 Elektroinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. 36502731 29,08 € 26.04.2019 10.05.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť