Faktúra č. DFP/19/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS-materiál pre ZŠ
  • Dátum doručenia: 06.05.2019
  • Celková hodnota: 196,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ033/2019
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ033/2019 Zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 AMAGAS s.r.o. 50656155 196,26 € 25.04.2019 07.05.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť