Faktúra č. DFP/19/0024

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0024
  • Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS-zvár.drôt
  • Dátum doručenia: 08.03.2019
  • Celková hodnota: 223,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ016/2019
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ016/2019 Zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 AMAGAS s.r.o. 50656155 223,50 € 28.02.2019 09.03.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť