Faktúra č. DFP/19/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: Ján Bľanda-UNIKOV-materiál
  • Dátum doručenia: 28.02.2019
  • Celková hodnota: 91,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ013/2019
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ013/2019 Železiarsky materiál a náradie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Ján Bľanda - UNIKOV 33686793 91,93 € 20.02.2019 01.03.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť