Faktúra č. DFP/19/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS-materiál pre ZŠ
  • Dátum doručenia: 06.02.2019
  • Celková hodnota: 234,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ007/2019
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ007/2019 Zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 AMAGAS s.r.o. 50656155 234,16 € 24.01.2019 07.02.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť