Faktúra č. DFP/19/0009

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: Agro Ostrov-materiál
  • Dátum doručenia: 06.02.2019
  • Celková hodnota: 137,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ008/2019
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ008/2019 Dlažba 45x45 Zorka Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Agro Ostrov, s.r.o. 36573906 137,10 € 24.01.2019 07.02.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť