Faktúra č. DFP/19/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: Linde Gas-materiál, nájomné
  • Dátum doručenia: 14.01.2019
  • Celková hodnota: 142,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 362289855,362289854
  • Identifikácia objednávky: VHČ003/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ003/2019 Technické plyny výmena/nájom Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Linde Gas s. r. o. 31373861 142,37 € 08.01.2019 15.01.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť