Faktúra č. DFP/18/0141

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: Agro Ostrov-materiál
  • Dátum doručenia: 18.12.2018
  • Celková hodnota: 577,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ081/2018
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ081/2018 Maliarsky materiál, stavebný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Agro Ostrov, s.r.o. 36573906 577,99 € 11.12.2018 19.12.2018 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť