Faktúra č. DFP/18/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: ANAVEK-materiál na opravu chodieb
  • Dátum doručenia: 17.12.2018
  • Celková hodnota: 369,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ082/2018
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ082/2018 Stavebný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 ANAVEK s.r.o. Bardejov 31673767 369,75 € 30.11.2018 19.12.2018 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť