Faktúra č. DFP/18/0115
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Agro Ostrov, s.r.o.
- IČO: 36573906
- Adresa: Ostrov 56, 072 55 Ostrov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0115
- Popis fakturovaného plnenia: Agro Ostrov-materiál
- Dátum doručenia: 23.11.2018
- Celková hodnota: 161,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ062/2018
- Dátum zverejnenia: 30.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHČ062/2018 | Stavebný materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Agro Ostrov, s.r.o. | 36573906 | 161,44 € | 15.11.2018 | 24.11.2018 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |