Faktúra č. DFP/18/0112

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0112
  • Popis fakturovaného plnenia: František ŠIBA - Vodoterm - vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 13.11.2018
  • Celková hodnota: 87,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ058/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ058/2018 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 87,67 € 31.10.2018 17.11.2018 Objednávka
Tlačiť