Faktúra č. DFP/18/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS-materiál pre ZŠ
  • Dátum doručenia: 12.11.2018
  • Celková hodnota: 341,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ057/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ057/2018 Zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 AMAGAS s.r.o. 50656155 341,41 € 29.10.2018 13.11.2018 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť