Faktúra č. DFP/18/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak-tonery
  • Dátum doručenia: 23.10.2018
  • Celková hodnota: 37,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ052/2018
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ052/2018 Tónery do tlačiarni Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 38,00 € 15.10.2018 24.10.2018 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť