Faktúra č. DFP/18/0097

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0097
  • Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS-materiál
  • Dátum doručenia: 03.10.2018
  • Celková hodnota: 284,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ051/2018
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ051/2018 Zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 AMAGAS s.r.o. 50656155 284,12 € 24.09.2018 06.10.2018 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť