Faktúra č. DFP/18/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS-materiál
  • Dátum doručenia: 06.04.2018
  • Celková hodnota: 234,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ026/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ026/2018 Zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Anna Mikluščaková - AMAGAS 37580591 234,53 € 28.03.2018 07.04.2018 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť