Faktúra č. DFP/18/0020

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS-materiál
  • Dátum doručenia: 07.03.2018
  • Celková hodnota: 150,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ012/2018
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ012/2018 Zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 AMAGAS s.r.o. 50656155 150,55 € 28.02.2018 08.03.2018 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť