Faktúra č. DFP/17/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS-materiál pre ZŠ
  • Dátum doručenia: 19.12.2017
  • Celková hodnota: 88,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ068/2017
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ068/2017 Zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 AMAGAS s.r.o. 50656155 88,06 € 15.12.2017 21.12.2017 Objednávka
Tlačiť