Faktúra č. DFP/17/0096

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0096
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoterm-materiál
  • Dátum doručenia: 04.10.2017
  • Celková hodnota: 260,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ044/2017
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ044/2017 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 260,06 € 28.09.2017 05.10.2017 Objednávka
Tlačiť