Faktúra č. DFP/17/0023

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: Agro Ostrov-materiál
  • Dátum doručenia: 01.03.2017
  • Celková hodnota: 277,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ012/2017
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ012/2017 Stavebný materiál a náradie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Agro Ostrov, s.r.o. 36573906 277,36 € 22.02.2017 02.03.2017 Objednávka
Tlačiť