Faktúra č. DFP/17/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: Linde-materiál, nájomné
  • Dátum doručenia: 13.02.2017
  • Celková hodnota: 153,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 361914992,361914993
  • Identifikácia objednávky: VHČ010/2017
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ010/2017 Technické plyny výmena/nájom Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Linde Gas s. r. o. 31373861 153,64 € 06.02.2017 15.02.2017 Objednávka
Tlačiť