Faktúra č. DFP/17/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS-materiál
  • Dátum doručenia: 02.02.2017
  • Celková hodnota: 46,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ008/2017
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ008/2017 Zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Anna Mikluščaková - AMAGAS 37580591 46,31 € 30.01.2017 08.02.2017 Objednávka
Tlačiť