Faktúra č. DFP/16/0123

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: Agro Ostrov-materiál
  • Dátum doručenia: 07.11.2016
  • Celková hodnota: 865,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ071/2016
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ071/2016 Stavebný materiál a náradie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Agro Ostrov, s.r.o. 36573906 865,74 € 26.10.2016 08.11.2016 Objednávka
Tlačiť