Faktúra č. DFP/15/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM-dlažba
  • Dátum doručenia: 29.10.2015
  • Celková hodnota: 231,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ067/2015
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ067/2015 Obklad a dlažba Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 231,33 € 15.10.2015 06.11.2015 Objednávka
Tlačiť