Faktúra č. DFP/15/0098

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0098
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoterm-materiál
  • Dátum doručenia: 28.09.2015
  • Celková hodnota: 245,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ055/2015
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ055/2015 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 245,83 € 24.09.2015 30.09.2015 Objednávka
Tlačiť