Faktúra č. DFP/15/0091

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0091
  • Popis fakturovaného plnenia: VVS-materiál
  • Dátum doručenia: 08.09.2015
  • Celková hodnota: 169,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ049/2015
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ049/2015 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 169,97 € 24.08.2015 11.09.2015 Objednávka
Tlačiť