Faktúra č. DFP/15/0063

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0063
  • Popis fakturovaného plnenia: Anna Mikluščaková-AMAGAS-materiál pre ZŠ
  • Dátum doručenia: 12.06.2015
  • Celková hodnota: 232,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ034/2015
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ034/2015 Anna Mikluščaková-AMAGAS-materiál pre ZŠ Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Anna Mikluščaková - AMAGAS 37580591 232,80 € 27.05.2015 16.06.2015 Objednávka
Tlačiť