Faktúra č. DFP/15/0042

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0042
  • Popis fakturovaného plnenia: Anna Mikluščaková-AMAGAS-materiál pre ZŠ
  • Dátum doručenia: 30.04.2015
  • Celková hodnota: 844,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ023/2015
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ023/2015 Zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Anna Mikluščaková - AMAGAS 37580591 844,96 € 22.04.2015 01.05.2015 Objednávka
Tlačiť