Faktúra č. DFP/15/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS-materiál pre ZŠ
  • Dátum doručenia: 09.04.2015
  • Celková hodnota: 403,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ020/2015
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ020/2015 Zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Anna Mikluščaková - AMAGAS 37580591 403,44 € 26.03.2015 11.04.2015 Objednávka
Tlačiť