Faktúra č. DFP/14/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: Anna Mikluščaková-AMAGAS-materiál pre ZŠ
  • Dátum doručenia: 05.12.2014
  • Celková hodnota: 748,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ099/2014
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ099/2014 Zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Anna Mikluščaková - AMAGAS 37580591 748,63 € 27.11.2014 10.12.2014 Objednávka
Tlačiť