Faktúra č. DFP/14/0153

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0153
  • Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM-František ŠIBA-materiál pre ZŠ
  • Dátum doručenia: 21.11.2014
  • Celková hodnota: 128,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ088/2014
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ088/2014 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 128,49 € 11.11.2014 24.11.2014 Objednávka
Tlačiť