Faktúra č. DFP/14/0140

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0140
  • Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM-František ŠIBA-vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 24.10.2014
  • Celková hodnota: 542,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ082/2014
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ082/2014 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 542,52 € 20.10.2014 27.10.2014 Objednávka
Tlačiť