Faktúra č. DFP/14/0121

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0121
  • Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS-Anna Mikluščaková-materiál ZŠ
  • Dátum doručenia: 23.09.2014
  • Celková hodnota: 455,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ070/2014
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ070/2014 Zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Anna Mikluščaková - AMAGAS 37580591 455,80 € 17.09.2014 25.09.2014 Objednávka
Tlačiť